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商務部2014年度部門決算

  

  第一部分 商務部概況

  一、商務部的主要職責

  二、商務部部門決算單位構成

  第二部分 商務部2014年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 商務部2014年度部門決算情況説明

  一、收入支出總體情況

  二、一般公共預算財政撥款支出情況

  三、政府性基金收入支出決算情況

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  五、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出情況

  六、其他重要事項的説明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 商務部概況

  一、商務部的主要職責

  (一)擬訂國內外貿易和國際經濟合作的發展戰略、政策,起草國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經濟合作的法律法規草案及制定部門規章,提出我國經濟貿易法規之間及其與國際經貿條約、協定之間的銜接意見,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革並提出建議。

  (二)負責推進流通産業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

  (三)擬訂國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策,指導大宗産品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網路工程。

  (四)承擔牽頭協調整頓和規範市場經濟秩序工作的責任,擬訂規範市場運作、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

  (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生産資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運作、商品供求狀況,調查分析商品價格資訊,進行預測預警和資訊引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

  (六)負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,組織實施重要工業品、原材料和重要農産品進出口總量計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

  (七)擬訂並執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作,依法頒發防擴散等與國家安全相關的進出口許可證件。

  (八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃並開展相關工作,會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策並組織實施,推動服務外包平臺建設。

  (九)擬訂我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,牽頭負責多雙邊經貿對外談判,協調談判意見並簽署和監督執行有關文件,建立多雙邊政府間經濟和貿易聯繫機制並組織相關工作,處理國別(地區)經貿關係中的重要事務,管理同未建交國家的經貿活動,根據授權代表我國政府處理與世界貿易組織的關係,牽頭承擔我國在世界貿易組織框架下的談判和貿易政策審議、爭端解決、通報諮詢等工作,負責對外經濟貿易協調工作。

  (十)承擔組織協調反傾銷反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制,依法實施對外貿易調查和産業損害調查,指導協調産業安全應對工作及國外對我國出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

  (十一)宏觀指導全國外商投資工作,擬訂外商投資政策和改革方案並組織實施,依法核準外商投資企業的設立及變更事項,依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況並協調解決有關問題,指導投資促進及外商投資企業審批工作,規範對外招商引資活動,指導國家級經濟技術開發區、蘇州工業園區、邊境經濟合作區的有關工作。

  (十二)負責對外經濟合作工作,擬訂並執行對外經濟合作政策,依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等,制定中國公民出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,擬訂境外投資的管理辦法和具體政策,依法核準境內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)。

  (十三)負責對外援助工作,擬訂並執行對外援助政策和方案,推進援外方式改革,編制對外援助計劃、確定對外援助項目並組織實施,管理具有政府對外援助性質資金的使用,管理多雙邊對中國的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織對中國贈款)等發展合作業務。

  (十四)牽頭擬訂並執行對香港、澳門特別行政區和台灣地區的經貿規劃、政策,與香港、澳門特別行政區有關部門和台灣地區受權機構進行經貿磋商並簽署有關文件,負責內地與香港、澳門特別行政區商貿聯絡機制工作,組織實施對臺直接通商工作,處理多雙邊經貿領域的涉臺問題。

  (十五)依法對經營者集中行為進行反壟斷審查,指導企業在國外的反壟斷應訴工作,開展多雙邊競爭政策交流與合作。

  (十六)指導我國駐世界貿易組織代表團、常駐聯合國和有關國際組織經貿代表機構以及駐外經濟商務機構的有關工作,負責經貿業務指導、隊伍建設、人員選派;聯繫國際多邊經貿組織駐中國機構和外國駐中國官方商務機構。

  (十七)承辦國務院交辦的其他事項。

  二、商務部部門決算單位構成

  商務部決算編報單位包括:商務部本級(含部機關、商務部離退休幹部局)、特派員辦事處、部屬事業單位和駐外經商機構。

  2014年商務部部門決算編制單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

商務部本級

2

商務部駐大連特派員辦事處

3

商務部駐天津特派員辦事處

4

商務部駐上海特派員辦事處

5

商務部駐廣州特派員辦事處

6

商務部駐深圳特派員辦事處

7

商務部駐海南特派員辦事處

8

商務部駐南寧特派員辦事處

9

商務部駐南京特派員辦事處

10

商務部駐武漢特派員辦事處

11

商務部駐青島特派員辦事處

12

商務部駐鄭州特派員辦事處

13

商務部駐福州特派員辦事處

14

商務部駐西安特派員辦事處

15

商務部駐成都特派員辦事處

16

商務部駐杭州特派員辦事處

17

商務部駐昆明特派員辦事處

18

商務部機關服務中心

19

商務部外貿發展事務局

20

商務部投資促進事務局

21

商務部國際經濟合作事務局

22

中國國際經濟技術交流中心

23

商務部國際貿易經濟合作研究院

24

商務部配額許可證事務局

25

國際商報社

26

商務部培訓中心

27

中國對外貿易中心

28

中國國際電子商務中心

29

商務部流通産業促進中心

30

中國服務外包研究中心

31

駐外經商機構

  第二部分 商務部2014年度部門決算報表

收入支出決算總表

                                    公開01表

部門:商務部                        單位:萬元

收入











































































































支出











































































































項 目

行次

決算數

項 目

行次

決算數

欄 次

 

1

欄 次

 

2

一、財政撥款收入

1

2,276,328.20

一、一般公共服務支出

29

113,430.60

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

30

1,533,536.31

三、事業收入

3

44,036.66

三、國防支出

31

 

四、經營收入

4

15,232.07

四、公共安全支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

5

2,280.00

五、教育支出

33

978.66

六、其他收入

6

11,447.45

六、科學技術支出

34

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

164.70

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

12,612.93

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

 

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

11


十一、城鄉社區支出

39

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

14

 

十四、資源勘探資訊等支出

42

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

21,819.67

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

4,639.32

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

386,266.03

 

21

 

二十一、國債還本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合計

24

2,349,324.38

本年支出合計

52

2,073,448.23

用事業基金彌補收支差額

25

1,032.14

結余分配

53

6,255.13

年初結轉和結余

26

625,247.09

年末結轉和結余

54

895,900.25

 

27

 

 

55

 

合計

28

2,975,603.61

合計

56

2,975,603.61

  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


        收入決算表    

  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

    支出決算表 

  注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算總表    

  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表











































本年支出合計

基本支出

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱






































































































































































































































































































































































































































































































































































欄次











































1

2

3


合計











































2,012,667.97

103,837.99

1,908,829.98


201

一般公共服務支出

54,358.68

29,272.43

25,086.25


20113

商貿事務

54,358.68

29,272.43

25,086.25


2011301

行政運作

23,555.44

23,555.44

 


2011302

一般行政管理事務

11,311.34

 

11,311.34


2011303

機關服務

353.78

353.78

 


2011304

對外貿易管理

677.45

 

677.45


2011305

國際經濟合作

2,171.01

 

2,171.01


2011306

外資管理

64.69

 

64.69


2011307

國內貿易管理

8,603.44

 

8,603.44


2011350

事業運作

5,363.21

5,363.21

 


2011399

其他商貿事務支出

2,258.32

 

2,258.32


202

外交支出

1,533,511.54

59,751.87

1,473,759.67


20202

駐外機構

87,047.45

59,751.87

27,295.58


2020202

其他駐外機構支出

87,047.45

59,751.87

27,295.58


20203

對外援助

1,420,296.21

 

1,420,296.21


20204

國際組織

26,123.77

 

26,123.77


2020401

國際組織會費

15,997.65

 

15,997.65


2020402

國際組織捐贈

10,126.12

 

10,126.12


20299

其他外交支出

44.1

 

44.1


2029901

其他外交支出

44.1

 

44.1


205

教育支出

978.66

 

978.66


20508

進修及培訓

978.66

 

978.66


2050803

培訓支出

978.66

 

978.66


207

文化體育與傳媒支出

164.7

 

164.7


20799

其他文化體育與傳媒支出

164.7

 

164.7


2079999

其他文化體育與傳媒支出

164.7

 

164.7


208

社會保障和就業支出

11,631.67

10,876.67

755


20805

行政事業單位離退休

11,631.67

10,876.67

755


2080501

歸口管理的行政單位離退休

8,950.57

8,950.57

 


2080502

事業單位離退休

1,346.84

1,346.84

 


2080503

離退休人員管理機構

579.25

579.25

 


2080504

未歸口管理的行政單位離退休

755

 

755


216

商業服務業等支出

21,819.67

 

21,819.67


21606

涉外發展服務支出

21,819.67

 

21,819.67


2160699

其他涉外發展服務支出

21,819.67

 

21,819.67


221

住房保障支出

3,937.02

3,937.02

 


22102

住房改革支出

3,937.02

3,937.02

 


2210201

住房公積金

2,110.71

2,110.71

 


2210202

提租補貼

381.73

381.73

 


2210203

購房補貼

1,444.57

1,444.57

 


222

糧油物資儲備支出

386,266.03

 

386,266.03


22205

重要商品儲備

386,266.03

 

386,266.03


2220502

食糖儲備

273,838.48

 

273,838.48


2220503

肉類儲備

112,427.55

 

112,427.55

  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表 










































本年支出合計

人員經費

公用經費


經濟分類科目編碼

科目名稱

























































































































































































































































































































































































































































































































































欄次










































1

 

 


合計










































44,086.12

29,965.39

14,120.73


301

工資福利支出

15,304.89

15,304.89

 


30101

基本工資

3,678.88

3,678.88

 


30102

津貼補貼

10,730.14

10,730.14

 


30103

獎金

421.82

421.82

 


30104

社會保障繳費

82.69

82.69

 


30106

伙食補助費

199.20

199.20

 


30107

績效工資

29.28

29.28

 


30199

其他工資福利支出

162.88

162.88

 


302

商品和服務支出

13,366.01

 

13,366.01


30201

辦公費

379.63

 

379.63


30202

印刷費

573.71

 

573.71


30203

諮詢費

39.57

 

39.57


30204

手續費

1.46

 

1.46


30205

水費

85.63

 

85.63


30206

電費

1,088.25

 

1,088.25


30207

郵電費

532.74

 

532.74


30208

取暖費

1,516.32

 

1,516.32


30209

物業管理費

2,769.98

 

2,769.98


30211

差旅費

1,121.83

 

1,121.83


30212

因公出國(境)費

20.00

 

20.00


30213

維修(護)費

660.15

 

660.15


30214

租賃費

380.09

 

380.09


30215

會議費

130.25

 

130.25


30216

培訓費

191.14

 

191.14


30217

公務接待費

25.62

 

25.62


30218

專用材料費

4.49

 

4.49


30226

勞務費

638.00

 

638.00


30227

委託業務費

924.10

 

924.10


30228

工會經費

250.74

 

250.74


30229

福利費

70.86

 

70.86


30231

公務用車運作維護費

158.96

 

158.96


30239

其他交通費用

1,366.80

 

1,366.80


30299

其他商品和服務支出

435.69

 

435.69


303

對個人和家庭的補助

14,660.50

14,660.50

 


30301

離休費

647.73

647.73

 


30302

退休費

5,741.84

5,741.84

 


30304

撫恤金

94.51

94.51

 


30305

生活補助

120.79

120.79

 


30307

醫療費

227.89

227.89

 


30309

獎勵金

0.80

0.80

 


30311

住房公積金

2,110.71

2,110.71

 


30312

提租補貼

381.73

381.73

 


30313

購房補貼

1,444.57

1,444.57

 


30399

其他對個人和家庭的補助支出

3,889.93

3,889.93

 


310

其他資本性支出

754.72

 

754.72


31002

辦公設備購置

446.34

 

446.34


31003

專用設備購置

194.56

 

194.56


31007

資訊網路及軟體購置更新

15.94

 

15.94


31019

其他交通工具購置

3.92

 

3.92


31099

其他資本性支出

93.96

 

93.96


      

  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

2014年度預算數































































































































































































2014年度決算數































































































































































































合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運作費













































































公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運作費













































































公務接待費













































































小計

公務用車
購置費

公務用車
運作費






















































































































































小計


公務用車
購置費


公務用車
運作費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5622.88

5315.2

161.82

 

161.82

145.86

3934.59

3707.95

158.96

 

158.96

67.68

  注:2014年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表







































上年結轉和結余

本年收入

本年支出













































































年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱













































































小計

基本支出

項目支出










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































欄次







































1

2

3

4

5

6


合計