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商務部2015年部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

一、商務部的主要職責

二、商務部部門預算單位構成

第二部分 2015年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算三公經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2015年部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

  第一部分 部門概況

  一、商務部的主要職責

  (一)擬訂國內外貿易和國際經濟合作的發展戰略、政策,起草國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經濟合作的法律法規草案及制定部門規章,提出我國經濟貿易法規之間及其與國際經貿條約、協定之間的銜接意見,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革並提出建議。

  (二)負責推進流通産業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

  (三)擬訂國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策,指導大宗産品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網路工程。

  (四)承擔牽頭協調整頓和規範市場經濟秩序工作的責任,擬訂規範市場運作、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

  (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生産資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運作、商品供求狀況,調查分析商品價格資訊,進行預測預警和資訊引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

  (六)負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,組織實施重要工業品、原材料和重要農産品進出口總量計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

  (七)擬訂並執行對外技術貿易、出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作,依法頒發防擴散等與國家安全相關的進出口許可證件。

  (八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃並開展相關工作,會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策並組織實施,推動服務外包平臺建設。

  (九)擬訂我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,牽頭負責多雙邊經貿對外談判,協調談判意見並簽署和監督執行有關文件,建立多雙邊政府間經濟和貿易聯繫機制並組織相關工作,處理國別(地區)經貿關係中的重要事務,管理同未建交國家的經貿活動,根據授權代表我國政府處理與世界貿易組織的關係,牽頭承擔我國在世界貿易組織框架下的談判和貿易政策審議、爭端解決、通報諮詢等工作,負責對外經濟貿易協調工作。

  (十)承擔組織協調反傾銷反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制,依法實施對外貿易調查和産業損害調查,指導協調産業安全應對工作及國外對我國出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

  (十一)宏觀指導全國外商投資工作,擬訂外商投資政策和改革方案並組織實施,依法核準外商投資企業的設立及變更事項,依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況並協調解決有關問題,指導投資促進及外商投資企業審批工作,規範對外招商引資活動,指導國家級經濟技術開發區、蘇州工業園區、邊境經濟合作區的有關工作。

  (十二)負責對外經濟合作工作,擬訂並執行對外經濟合作政策,依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等,制定中國公民出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,擬訂境外投資的管理辦法和具體政策,依法核準境內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)。

  (十三)負責對外援助工作,擬訂並執行對外援助政策和方案,推進援外方式改革,編制對外援助計劃、確定對外援助項目並組織實施,管理具有政府對外援助性質資金的使用,管理多雙邊對中國的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織對中國贈款)等發展合作業務。

  (十四)牽頭擬訂並執行對香港、澳門特別行政區和台灣地區的經貿規劃、政策,與香港、澳門特別行政區有關部門和台灣地區受權機構進行經貿磋商並簽署有關文件,負責內地與香港、澳門特別行政區商貿聯絡機制工作,組織實施對臺直接通商工作,處理多雙邊經貿領域的涉臺問題。

  (十五)依法對經營者集中行為進行反壟斷審查,指導企業在國外的反壟斷應訴工作,開展多雙邊競爭政策交流與合作。

  (十六)指導我國駐世界貿易組織代表團、常駐聯合國和有關國際組織經貿代表機構以及駐外經濟商務機構的有關工作,負責經貿業務指導、隊伍建設、人員選派;聯繫國際多邊經貿組織駐中國機構和外國駐中國官方商務機構。

  (十七)承辦國務院交辦的其他事項。

  二、商務部部門預算單位構成

  商務部預算單位包括:商務部本級(含部機關、商務部離退休幹部局)、特派員辦事處、部屬事業單位和駐外經商機構。

  納入2015年商務部部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

商務部本級

2

商務部駐大連特派員辦事處

3

商務部駐天津特派員辦事處

4

商務部駐上海特派員辦事處

5

商務部駐廣州特派員辦事處

6

商務部駐深圳特派員辦事處

7

商務部駐海南特派員辦事處

8

商務部駐南寧特派員辦事處

9

商務部駐南京特派員辦事處

10

商務部駐武漢特派員辦事處

11

商務部駐青島特派員辦事處

12

商務部駐鄭州特派員辦事處

13

商務部駐福州特派員辦事處

14

商務部駐西安特派員辦事處

15

商務部駐成都特派員辦事處

16

商務部駐杭州特派員辦事處

17

商務部駐昆明特派員辦事處

18

商務部機關服務中心

19

商務部外貿發展事務局

20

商務部投資促進事務局

21

商務部國際經濟合作事務局

22

中國國際經濟技術交流中心

23

商務部國際貿易經濟合作研究院

24

商務部配額許可證事務局

25

國際商報社

26

商務部培訓中心

27

中國對外貿易中心

28

中國國際電子商務中心

29

商務部流通産業促進中心

30

中國服務外包研究中心

31

駐外經商機構

二部分 2015年部門預算表

                 

       

          

經濟分類科目


















































2015年基本支出



































































































科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

工資福利支出

15,743.93

15,743.93

 

30101

基本工資

3,930.45

3,930.45

 

30102

津貼補貼

11,014.06

11,014.06

 

30103

獎金

406.95

406.95

 

30104

社會保障繳費

65.72

65.72

 

30105

伙食費

 

 

 

30106

伙食補助費

87.60

87.60

 

30107

績效工資

31.63

31.63

 

30199

其他工資福利支出

207.52

207.52

 

302

商品和服務支出

13,957.28

 

13,957.28

30201

辦公費

472.60

 

472.60

30202

印刷費

843.92

 

843.92

30203

諮詢費

10.00

 

10.00

30204

手續費

3.20

 

3.20

30205

水費

113.60

 

113.60

30206

電費

1,118.10

 

1,118.10

30207

郵電費

624.77

 

624.77

30208

取暖費

1,096.50

 

1,096.50

30209

物業管理費

2,335.71

 

2,335.71

30211

差旅費

1,352.77

 

1,352.77

30212

因公出國(境)費用

21.00

 

21.00

30213

維修(護)費

837.50

 

837.50

30214

租賃費

227.21

 

227.21

30215

會議費

713.00

 

713.00

30216

培訓費

440.38

 

440.38

30217

公務接待費

68.19

 

68.19

30218

專用材料費

8.00

 

8.00

30219

裝備購置費

 

 

 

30220

工程建設費

 

 

 

30221

作戰費

 

 

 

30222

軍用油料費

 

 

 

30223

軍隊其他運作維護費

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

537.04

 

537.04

30227

委託業務費

1,005.00

 

1,005.00

30228

工會經費

304.37

 

304.37

30229

福利費

81.94

 

81.94

30231

公務用車運作維護費

115.35

 

115.35

30239

其他交通費用

1,091.40

 

1,091.40

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

535.73

 

535.73

303

對個人和家庭的補助

16,169.96

16,169.96

 

30301

離休費

965.10

965.10

 

30302

退休費

4,388.38

4,388.38

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

345.43

345.43

 

30305

生活補助

144.35

144.35

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費

365.39

365.39

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

2.00

2.00

 

30310

生産補貼

 

 

 

30311

住房公積金

2,200.00

2,200.00

 

30312

提租補貼

350.00

350.00

 

30313

購房補貼

1,950.00

1,950.00

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

5,459.31

5,459.31

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

30401

企業政策性補貼

 

 

 

30402

事業單位補貼

 

 

 

30403

財政貼息

 

 

 

30499

其他對企事業單位的補貼

 

 

 

305

轉移性支出

 

 

 

30501

不同級政府間轉移性支出

 

 

 

30502

同級政府間轉移性支出

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

30701

國內債務付息

 

 

 

30707

國外債務付息

 

 

 

309

基本建設支出

 

 

 

30901

房屋建築物購建

 

 

 

30902

辦公設備購置

 

 

 

30903

專用設備購置

 

 

 

30905

基礎設施建設

 

 

 

30906

大型修繕

 

 

 

30907

資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

30908

物資儲備

 

 

 

30913

公務用車購置

 

 

 

30919

其他交通工具購置

 

 

 

30999

其他基本建設支出

 

 

 

310

其他資本性支出

863.72

 

863.72

31001

房屋建築物購建

 

 

 

31002

辦公設備購置

533.72

 

533.72

31003

專用設備購置

330.00

 

330.00

31005

基礎設施建設

 

 

 

31006

大型修繕

 

 

 

31007

資訊網路及軟體購置更新

 

 

 

31008

物資儲備

 

 

 

31009

土地補償

 

 

 

31010

安置補助

 

 

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

拆遷補償

 

 

 

31013

公務用車購置

 

 

 

31019

其他交通工具購置

 

 

 

31020

産權參股

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39901

預備費

 

 

 

39902

預留

 

 

 

39903

補充全國社會保障基金

 

 

 

39906

贈與

 

 

 

39907

貸款轉貸

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

 

合計

46,734.89

31,913.89

14,821.00

                       部門公開表4

一般公共預算“三公”經費支出表

                       單位:萬元

部門公開表5

政府性基金運算支出表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

單位代碼

本年政府性基金預算財政撥款支出


































































































































































































































合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

備註:商務部無政府性基金預算。

         

          





























































































































































































































































































































項目

預算數

項目

預算數

一、公共財政預算財政撥款收入

2,027,207.73

一、一般公共服務支出

136,732.75

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

二、外交支出

2,325,021.23

三、事業收入

48,479.00

三、教育支出

608.00

四、事業單位經營收入

14,858.00

四、社會保障和就業支出

14,834.53

五、其他收入

9,325.31

五、商業服務業等支出

46,513.87

 

 

六、住房保障支出

6,407.72

 

 

七、糧油物資儲備支出

150,000.00

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

2,099,870.04

本年支出合計

2,680,118.10

用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

4,294.30

上年結轉

584,542.36

 

 

 

 

 

 

2,684,412.40

2,684,412.40

部門公開表7

部門收入總表

單位:萬元

部門公開表8

部門支出總表

單位:萬元

  第三部分 2015年部門預算數據分析

  一、關於2015年財政撥款收支的總體説明

  商務部2015年財政撥款收支總預算2,611,250.09萬元。收入包括:一般公共預算撥款2,027,207.73萬元,上年結轉584,042.36萬元。支出包括:一般公共服務支出71,566.55萬元,外交支出2,325,021.23萬元,教育支出608.00萬元,社會保障和就業支出12,803.04萬元,商業服務業等支出46,513.87萬元,住房保障支出4,732.00萬元,糧油物資儲備支出150,000.00萬元,結轉下年5.40萬元。

  二、關於2015年一般公共預算支出情況説明

  商務部2015年一般公共預算2,027,207.73萬元,佔2015年收入總計的77.63%。2015年一般公共預算比2014年一般公共預算執行數減少249,120.47萬元,主要原因是重要商品儲備支出年初預算安排為預估數,年中將根據實際需要追加安排。

  2015年一般公共預算主要用於以下方面:一般公共服務支出(類)佔3.12%;外交支出(類)佔86.73%;教育支出(類)佔0.03%;社會保障和就業支出(類)佔0.63%;商業服務業等支出(類)佔1.87%;住房保障支出(類)佔0.22%;糧油物資儲備支出(類)佔7.40%。

  2015年一般公共預算具體使用安排情況如下:

  (一)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)一般公共預算年初預算數63,247.22萬元,比2014年執行數減少1,690.25萬元。扣除國家發展改革委安排的基本建設支出以外,年初預算數為62,035.22萬元,比2014年執行數減少1,802.25萬元。具體如下:

  1、行政運作(項)一般公共預算24,423.52萬元,比2014年一般公共預算執行數增加473.15萬元。主要原因是按國家政策發放的人員經費有所增加。

  2、一般行政管理事務(項)一般公共預算15,380.02萬元,比2014年執行數增加1,248.85萬元。主要原因是政策研究、資訊化建設等一般行政管理事務項目預算安排增加。

  3、機關服務(項)一般公共預算353.78萬元,與2014年執行數持平。

  4、對外貿易管理(項)一般公共預算680.00萬元,比2014年執行數減少425.00萬元,主要原因是轉變外貿管理方式,相應減少支出。

  5、國際經濟合作(項)一般公共預算2,502.00萬元,比2014年執行數減少1,265.00萬元,主要原因是"亞太經合組織貿易部長會議專項經費"等一次性項目減少。

  6、外資管理(項)一般公共預算220.00萬元,比2014年執行數減少234.15萬元,主要原因是轉變外資管理方式,相應減少支出。

  7、國內貿易管理(項)一般公共預算11,246.98萬元,比2014年執行數減少1,060.02萬元,主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

  8、事業運作(項)一般公共預算5,469.55萬元,比2014年執行數略增14.75萬元。

  9、其他商貿事務支出(項)一般公共預算2,971.37萬元,比2014年執行數減少442.83萬元,主要是事業單位承擔的項目預算減少。

  (二)外交支出(類)駐外機構(款)其他駐外機構支出(項)一般公共預算88,449.00萬元,比2014年執行數減少2,560.00萬元,減少2.81%,主要是駐外機構基本經費預算減少。

  (三)外交支出(類)對外援助(款)一般公共預算1,640,000.00萬元,比2014年一般公共預算執行數減少70,000.00萬元,減少4.09%,主要原因是根據部門職能調整情況,相關調減商務部編列的對外援助預算。

  (四)外交支出(類)國際組織(款)一般公共預算29,792.00萬元,比2014年執行數增加1,983.89萬元,增長7.13%。

  1、國際組織會費(項)一般公共預算19,222.50萬元,比2014年執行數增加1,921.67萬元,主要原因是按相關國際組織章程,繳納會費增加。

  2、國際組織捐款(項)一般公共預算10,569.50萬元,比2014年執行數略增62.22萬元。

  (五)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項):一般公共預算0萬元,比2014年執行數減少100萬元,下降100%。主要原因是一次性項目減少。

  (六)教育支出(類)進修和培訓(款)培訓支出(項)一般公共預算608.00萬元,比2014年執行數減少1,201.00萬元,降低66.39%。主要原因是"內外貿企業人才培訓公共服務"項目調整轉列到"商務服務業等支出"科目。

  (七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)一般公共預算12,743.04萬元,比2014年執行數略增64.16萬元。具體如下:

  1、歸口管理的行政單位離退休(項)2015年一般公共預算9,201.84萬元,比2014年執行數略增61.48萬元。

  2、事業單位離退休(項)2015年一般公共預算數1,988.94萬元,與2014年執行數持平。

  3、離退休人員管理機構(項)2015年一般公共預算797.26萬元,比2014年執行數略增2.68萬元。

  4、未歸口管理的行政單位離退休(項)2015年一般公共預算數755萬元,與2014年執行數持平。

  (八)商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)一般公共預算37,868.47萬元,比2014年一般公共預算執行數減少5,950.53萬元,主要原因是根據相關工作安排,減少項目預算支出,同時加大以前年度結轉資金消化力度。

  (九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)一般公共預算4,500萬元,比2014年執行數增加450萬元,增長11.11%。具體如下:

  1、住房公積金(項)2015年一般公共預算2,200萬元,與2014年執行數持平。

  2、提租補貼(項)2015年一般公共預算350萬元,與2014年執行數持平。

  3、購房補貼(項)2015年一般公共預算1,950萬元,比2014年執行數增加450.00萬元,主要是近年新進無房職工較多,按國家規定應發放購房補貼人數增加。

  (十)糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款)2015年一般公共預算150,000.00萬元,比2014年執行數減少170,116.74萬元,主要是該項支出年初預算安排為預估數,將在年中根據實際執行情況據實核銷清算,以追加預算方式予以安排。具體如下:

  1、食糖儲備(項)一般公共預算100,000萬元,比2014年執行數減少173,838.48萬元。

  2、肉類儲備(項)一般公共預算50,000萬元,比2014年執行數增加3,721.74萬元。

  三、關於2015年一般公共預算基本支出情況説明

  商務部2015年一般公共預算基本支出46,734.89萬元,其中:人員經費31,913.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  日常公用經費14,821.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

  四、關於2015年"三公"經費預算及增減變化情況説明

  商務部"三公"經費2015年財政撥款預算3,891.49萬元。其中:因公出國(境)費3,707.95萬元,公務用車運作費115.35萬元,公務接待費68.19萬。2015年預算數比2014年預算數減少1,731.39萬元。

  商務部"三公"經費2014年執行數3934.59萬元,比2014年預算數減少1688.29萬元。主要是嚴格執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》,切實採取措施壓縮"三公"經費支出。此外,商務部外事接待費2015年財政撥款預算346萬元,比2014年財政撥款預算減少384萬元;2014年執行數551.71萬元,比預算數減少178.29萬元。

  五、關於2015年部門收支總體情況説明

  按照綜合預算的原則,商務部所有收入和支出均納入部門預算管理。2015年部門收支總預算2,684,412.40萬元。收入包括:一般公共預算撥款2,027,207.73萬元,事業收入48,479.00萬元,事業單位經營收入14,858.00萬元,其他收入9,325.31萬元,上年結轉584,542.36萬元。支出包括:一般公共服務支出136,732.75萬元,外交支出2,325,021.23萬元,教育支出608.00萬元,社會保障和就業支出14,834.53萬元,商業服務業等支出46,513.87萬元,住房保障支出6,407.72萬元,糧油物資儲備支出150,000.00萬元,結轉下年4,294.30萬元。

  六、關於2015年收入預算情況説明

  商務部2015年收入預算2,684,412.40萬元,其中,上年結轉584,542.36萬元,佔21.78%;一般公共預算收入2,027,207.73萬元,佔75.52%;事業收入48,479.00萬元,佔1.81%;事業單位經營收入14,858.00萬元,佔0.55%;下級單位上繳收入2,380.00萬元,佔0.09%;其他收入6,945.31萬元,佔0.26%。

  七、關於2015年支出預算情況説明

  商務部2015年支出預算2,680,118.10萬元。其中,基本支出181,707.48萬元,佔6.78%;項目支出2,486,907.62萬元,佔92.79%;事業單位經營支出11,503.00元,佔0.43%。

  八、關於2015年其他重要事項的説明

  (一)機關運作經費情況説明

  商務部2015年機關運作經費財政撥款預算39,676.85

  萬元,與2014年財政撥款預算基本持平。

  (二)政府採購情況説明

  商務部2015年政府採購預算總額41,860.28萬元,其

  中:政府採購貨物預算5,963.93萬元,政府採購工程預算1,702.6萬元,政府採購服務預算34,193.75萬元。

  (三)國有資産佔有使用情況説明

  截至2014年6月1日,商務部共有車輛253輛,其中,部級領導幹部用車34輛、一般公務用車219輛;單位價值200萬元以上大型設備19台(套)。2015年部門預算安排車輛0輛;單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

  (四)關於預算績效情況説明

  2014年商務部實行績效目標管理的項目92個,涉及一般公共預算撥款580,152.99萬元;納入績效評價試點的項目14個,涉及一般公共預算撥款358,303.36萬元。2015年實行績效目標管理的項目114個,涉及一般公共預算撥款708,420.57萬元;納入績效評價試點的項目26個,涉及一般公共預算撥款518,108.37萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)一般公共預算收入:反映中央財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如商務部培訓中心開展商務領域培訓工作取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:反映事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展、非獨立核算經營活動取得的收入。如國際商報社對外開展經營活動取得的廣告收入等。

  (四)其他收入:反映除上述收入以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:反映事業單位在預計用當年的上述收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)上年結轉:反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  二、支出科目

  (七)一般公共服務支出(類)商貿事務(款):反映商務部用於保障機構正常運作、開展商貿事務工作的支出。

  1、行政運作(項):反映部機關、各特派員辦事處的基本支出。

  2、一般行政管理事務(項):反映商務部機關開展立法、政策研究、資訊化建設、新聞宣傳等未單獨設置項級科目的專項支出。

  3、機關服務(項):反映商務部機關服務中心為機關提供各類後勤服務的保障性支出。

  4、對外貿易管理(項):反映商貿部門對外貿易管理方面的專項支出。

  5、國際經濟合作(項):反映商貿部門國際經濟合作管理方面的專項支出。

  6、外資管理(項):反映商貿部門外資管理方面的專項支出

  7、國內貿易管理(項):反映商貿部門國內貿易管理方面的專項支出。

  8、事業運作(項):反映所屬事業單位用於保障機構運作、開展日常工作的基本支出,不包括機關服務中心。

  9、其他商貿事務支出:反映上述項目以外其他用於商貿事務方面的支出,主要是所屬事業單位專項支出。

  (八)外交支出(類)駐外機構(款)其他駐外機構支出(項):反映商務部所屬駐外經商機構用於保障機構運作、開展日常工作等方面的支出。

  (九)外交支出(類)對外援助(款):反映納入商務部部門預算管理的我國對外國政府(地區)提供的援助和技術合作支出。

  (十)外交支出(類)國際組織(款):反映商務部負責的以我國政府名義參加國際組織,按國際組織章程或協定規定繳納的會費和認捐支出等。

  1、國際組織會費(項):反映以我國政府名義參加國際組織,按相關規定繳納的會費。

  2、國際組織捐款(項):反映以我國政府名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。

  (十一)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項):反映除上述項目以外其他用於外交方面的支出,主要是多雙邊政策研究和交流方面的支出。

  (十二)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映商務部安排的用於培訓的支出。

  (十三)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映商務部研究院所屬商務出版社用於商務知識傳播與服務綜合數字出版平臺建設方面的支出。

  (十四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休幹部局的支出。

  1、歸口管理的行政單位離退休(項):反映商務部離退休幹部局統一管理的離退休人員的支出。

  2、事業單位離退休(項):反映商務部實行歸口管理的事業單位開支的離退休人員支出。

  3、離退休人員管理機構(項):反映為離退休人員提供管理服務的商務部離退休幹部局支出。

  4、未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的離退休人員的支出。

  (十五)商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項):反映納入商務部部門預算管理的支援中小企業開拓國際市場、各類經貿促進活動等用於涉外發展服務方面的支出。

  (十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映商務部機關及所屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

  1、住房公積金(項):按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始於上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低於5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規範後發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

  2、提租補貼(項):經國務院批准,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,每人平均月補貼90元。

  3、購房補貼(項):根據《國務院關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關於完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

  (十七)糧油物資儲備事務支出(類)重要商品儲備(款):反映納入商務部部門預算管理的糖、肉等重要商品物資儲備支出。

  1、食糖儲備(項):反映食糖專項儲備的有關支出。

  2、肉類儲備(項):反映豬、牛、羊等肉類專項儲備的有關支出。

  三、其他

  (十七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

  (十八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和日常公用經費支出。

  1、人員經費:指維持機構正常運轉且可歸集到個人的各項支出。

  (1)基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等

  級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

  (2)津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

  (3)獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

  (4)社會保障繳費:反映為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障

  金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

  (5)伙食補助費:反映發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

  (6)績效工資:反映所屬事業單位工作人員的績效工資。

  (7)其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

  (8)離休費:反映離休人員的離休費、護理費和其他補貼。

  (9)退休費:反映退休人員的退休費和其他補貼。

  (10)撫恤金:反映按規定開支的離退休人員的各項撫恤金。

  (11)生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量的生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費。

  (12)醫療費:反映在職職工、離退休人員的醫療費、優撫對象醫療補助。

  (13)獎勵金:反映獎勵支出,如對計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

  (14)住房公積金:反映按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (15)提租補貼:反映按房改政策規定的標準向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

  (16)購房補貼:反映按房改政策規定向符合條件的職工(含離退休人員)發放的用於購買住房的補貼。

  (17)其他對個人和家庭的補助支出:反應未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、保障性住房租金補貼等。

  2、日常公用經費:指維持機構正常運轉但不能歸集到個人的各項支出。

  (1)辦公費:反映購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

  (2)印刷費:反映印刷費支出。

  (3)諮詢費:反映各項業務諮詢方面的支出。

  (4)手續費:反映各類手續費支出。

  (5)水費:反映水費、污水處理費等支出。

  (6)電費:反映電費支出。

  (7)郵電費:反映信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網路通訊費等。

  (8)取暖費:反映取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的在職職工

  和離退休人員宿舍取暖費等。

  (9)物業管理費:反映辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面

  的支出。

  (10)差旅費:反映因公出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助和市內交通費。

  (11)維修(護)費:反映日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網路資訊系統運作與

  維護費用,以及按規定提取的修購基金。

  (12)租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

  (13)會議費:反映在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

  (14)培訓費:反映各類培訓支出。按標準提取的"職工教育經費"也在本科目中反映。

  (15)公務招待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (16)專用材料費:反映購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,專用工具和儀器等方面的支出。

  (17)勞務費:反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  (18)委託業務費:反映因委託外單位辦理業務而支付的委託業務費。

  (19)工會經費:反映按規定提取的工會經費。

  (20)福利費:反映按規定提取的福利費。

  (21)公務用車運作維護費:反映用車租車費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  (22)其他交通費用:反映公務用車運作維護費以外的其他交通費用。

  (23)稅金及附加費用:反映所屬事業單位提供勞務或銷售産品應負擔的水機及附加費用,包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

  (24)其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

  (25)辦公設備購置:反映用於購置並按財務會計制度規定納入固定資産核算範圍的辦公傢具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

  (十九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (二十)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (二十一)"三公經費":納入中央財政預決算管理的"三公經費",是指中央部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

  (二十二)機關運作經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用等。

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